Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SSR COM. E ASSIST. TEC. EQUIP. ODONTOLOGICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2574 |
Data de lançamento: |
16/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSERTO CADEIRA ODONTOLOGICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 959 EM ANEXO |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2015 |
REF CONSERTO CADEIRA ODONTOLOGICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 959 REF CONSERTO CADEIRA ODONTOLOGICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 959 EM ANEXO |
420,00 |
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23/07/2015 |
REF CONSERTO CADEIRA ODONTOLOGICA, CFE NF 3057 |
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420,00 |
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11/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.