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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COML DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2575 Data de lançamento: 16/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF SUPLEMENTO ALIMENTAR DE JOAO FERREIRA PRESTES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 960 EM ANEXO 298,80 298,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2015 REF SUPLEMENTO ALIMENTAR DE JOAO FERREIRA PRESTES, CFE ORDEM DE REF SUPLEMENTO ALIMENTAR DE JOAO FERREIRA PRESTES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 960 EM ANEXO 298,80
17/07/2015 REF SUPLEMENTO ALIMENTAR DE JOAO FERREIRA PRESTES, CFE NF 45978 298,80
21/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 298,80
TOTAL 298,80 298,80 298,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.