| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA NICHEL |
| Número do empenho: | 2581 | Data de lançamento: | 16/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF OCULOS DE GRAU DE EBRAIMA DOS SANTOS BILICO E EVA P. DA SILVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 963 E ATA EM ANEXO | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2015 | REF OCULOS DE GRAU DE EBRAIMA DOS SANTOS BILICO E EVA P. DA REF OCULOS DE GRAU DE EBRAIMA DOS SANTOS BILICO E EVA P. DA SILVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 963 E ATA EM ANEXO | 240,00 | ||
| 21/07/2015 | REF OCULOS DE GRAU DE EBRAIMA DOS SANTOS E EVA P. SILVA, CFE NF 5267 | 240,00 | ||
| 22/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||