Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA - PEÇAS/ME |
Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 17/07/2015 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF TIRAR EIXO TRASEIRO, DESMONTAR, MONTAR , TROCAR PISTOES E RECOLOCAR EIXO, RETROESCAVADEIRA 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 965 EM ANEXO | 792,00 | 792,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/07/2015 | REF TIRAR EIXO TRASEIRO, DESMONTAR, MONTAR , TROCAR PISTOES E RECOLOCAR EIXO, RETROESCAVADEIRA 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF TIRAR EIXO TRASEIRO, DESMONTAR, MONTAR , TROCAR PISTOES E RECOLOCAR EIXO, RETROESCAVADEIRA 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 965 EM ANEXO | 792,00 | ||
05/11/2015 | serviços oficina | 792,00 | ||
06/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 792,00 | ||
TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |