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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2610 Data de lançamento: 21/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA LAR TRANSITORIO, SABAO EM PO, DETERGENTE, AMACIANTE, PAPEL HIGIENICO, FRALDA, AGUA SANITARIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 978 EM ANEXO 370,97 370,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2015 REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA LAR TRANSITORIO, SABAO EM PO, DETERGENTE, AMACIANTE, PAPEL HIGIENICO, FRALDA, AGUA SANITARIA, REF MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA LAR TRANSITORIO, SABAO EM PO, DETERGENTE, AMACIANTE, PAPEL HIGIENICO, FRALDA, AGUA SANITARIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 978 EM ANEXO 370,97
28/07/2015 REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA LAR TRANSITORIO, CFE NF 2094 370,97
11/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 370,97
TOTAL 370,97 370,97 370,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.