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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2623 Data de lançamento: 22/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
43.31 REF DIESEL S-10, AMBULANCIA ITP6700 2,96 128,20
37.00 REF DIESEL S-10, AMBULANCIA ITP6700 REF GASOLINA COMUM - SPACEFOX ITD0568 3,27 120,99
37.07 REF DIESEL S-10, AMBULANCIA ITP6700 REF GASOLINA COMUM - SPACEFOX ITD0568 REF GASOLINA COMUM - UNO IVT8636 3,27 121,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2015 REF DIESEL S-10, AMBULANCIA ITP6700 REF DIESEL S-10, AMBULANCIA ITP6700 REF GASOLINA COMUM - SPACEFOX ITD0568 REF DIESEL S-10, AMBULANCIA ITP6700 REF GASOLINA COMUM - SPACEFOX ITD0568 REF GASOLINA COMUM - UNO IVT8636 370,41
31/07/2015 REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAUDE, CFE NF 87282, 87284 E 87283 370,41
16/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 370,41
TOTAL 370,41 370,41 370,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.