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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2624 Data de lançamento: 22/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
97.00 REF DIESEL S10, MICRO AMARELO 01 IUO8356, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 981 EM ANEXO 2,96 287,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2015 REF DIESEL S10, MICRO AMARELO 01 IUO8356, CFE ORDEM DE COMPRA Nº REF DIESEL S10, MICRO AMARELO 01 IUO8356, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 981 EM ANEXO 287,12
31/07/2015 REF COMBUSTIVEL MICRO AMARELO 01, CFE NF 87281 287,12
14/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 287,12
TOTAL 287,12 287,12 287,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.