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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2631 Data de lançamento: 22/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.80 REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 3,27 84,37
23.02 REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 REF GASOLINA COMUM - KOMBI INS3791 3,27 75,28
42.63 REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 REF GASOLINA COMUM - KOMBI INS3791 REF GASOLINA COMUM - MOTOSERRA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 988 EM ANEXO 3,27 139,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2015 REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 REF GASOLINA COMUM - KOMBI INS3791 REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 REF GASOLINA COMUM - KOMBI INS3791 REF GASOLINA COMUM - MOTOSERRA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 988 EM ANEXO 299,05
07/08/2015 REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC OBRAS, CFE NF 88234 299,05
13/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 299,05
TOTAL 299,05 299,05 299,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.