Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2631 |
Data de lançamento: |
22/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.80 |
REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 |
3,27 |
84,37 |
23.02 |
REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 REF GASOLINA COMUM - KOMBI INS3791 |
3,27 |
75,28 |
42.63 |
REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 REF GASOLINA COMUM - KOMBI INS3791 REF GASOLINA COMUM - MOTOSERRA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 988 EM ANEXO |
3,27 |
139,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2015 |
REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 REF GASOLINA COMUM - KOMBI INS3791 REF GASOLINA COMUM - KOMBI IJQ3857 REF GASOLINA COMUM - KOMBI INS3791 REF GASOLINA COMUM - MOTOSERRA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 988 EM ANEXO |
299,05 |
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07/08/2015 |
REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC OBRAS, CFE NF 88234 |
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299,05 |
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13/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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299,05 |
TOTAL |
299,05 |
299,05 |
299,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.