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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2637 Data de lançamento: 23/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MEDICAMENTO JUVENTINA PIMENTEL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 991 EM ANEXO 456,00 456,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2015 REF MEDICAMENTO JUVENTINA PIMENTEL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 991 REF MEDICAMENTO JUVENTINA PIMENTEL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 991 EM ANEXO 456,00
31/07/2015 REF MEDICAMENTO JUVENTINA PIMENTEL, CFE NF 31205 456,00
06/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 456,00
TOTAL 456,00 456,00 456,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.