Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
Número do empenho: | 2660 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | REF MES 06/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO | 530,55 | 530,55 |
1.00 | REF MES 06/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 06/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA | 417,33 | 417,33 |
1.00 | REF MES 06/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 06/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 06/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET | 30,26 | 30,26 |
1.00 | REF MES 06/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 06/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 06/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET REF MES 06/2015, 5706957-3, CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.066,88 | 1.066,88 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
24/07/2015 | REF MES 06/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 06/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 06/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 06/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 06/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 06/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET REF MES 06/2015, 2451667-8, CENTRO ADMINISTRATIVO REF MES 06/2015, 3109944-1, CENTRAL TELEFONICA REF MES 06/2015, 5281757-1, ANTENA INTERNET REF MES 06/2015, 5706957-3, CENTRO ADMINISTRATIVO | 2.045,02 | ||
31/07/2015 | REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2015 | 2.045,02 | ||
19/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.045,02 | ||
TOTAL | 2.045,02 | 2.045,02 | 2.045,02 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |