Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
Número do empenho: | 2677 | Data de lançamento: | 27/07/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF LAMPADAS, FIO C/ CLECHA, ABRACADEIRA, CANO, LUVA ESGOTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1009 EM ANEXO | 152,00 | 152,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/07/2015 | REF LAMPADAS, FIO C/ CLECHA, ABRACADEIRA, CANO, LUVA ESGOTO, CFE REF LAMPADAS, FIO C/ CLECHA, ABRACADEIRA, CANO, LUVA ESGOTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1009 EM ANEXO | 152,00 | ||
04/08/2015 | REF MATERIAL CONSUMO, CFE NF 1864 | 152,00 | ||
11/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 152,00 | ||
TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |