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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2678 Data de lançamento: 27/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF ABRACADEIRAS, LAMPADAS, MANTA ASFALTICA , FITA VEDA ROSCA , CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1010 EM ANEXO 150,40 150,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2015 REF ABRACADEIRAS, LAMPADAS, MANTA ASFALTICA , FITA VEDA ROSCA , REF ABRACADEIRAS, LAMPADAS, MANTA ASFALTICA , FITA VEDA ROSCA , CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1010 EM ANEXO 150,40
04/08/2015 REF MATERIAL DE CONSUMO, CFE NF 1865 150,40
11/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 150,40
TOTAL 150,40 150,40 150,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.