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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2793 Data de lançamento: 29/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.72 REF DIESEL S-10 - DUCATO 2,96 105,73
33.51 REF DIESEL S-10 - DUCATO REF GASOLINA COMUM - UNO 3,27 109,58
53.01 REF DIESEL S-10 - DUCATO REF GASOLINA COMUM - UNO REF GASOLINA COMUM - DOBLO 3,27 173,34
36.02 REF DIESEL S-10 - DUCATO REF GASOLINA COMUM - UNO REF GASOLINA COMUM - DOBLO REF GASOLINA COMUM - SPACEFOX, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1018 EM ANEXO 3,27 117,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2015 REF DIESEL S-10 - DUCATO REF DIESEL S-10 - DUCATO REF GASOLINA COMUM - UNO REF DIESEL S-10 - DUCATO REF GASOLINA COMUM - UNO REF GASOLINA COMUM - DOBLO REF DIESEL S-10 - DUCATO REF GASOLINA COMUM - UNO REF GASOLINA COMUM - DOBLO REF GASOLINA COMUM - SPACEFOX, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1018 EM ANEXO 506,44
04/08/2015 REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC SAUDE, CFE NF 87639, 87632 E87644 506,44
16/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 506,44
TOTAL 506,44 506,44 506,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.