Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2824 |
Data de lançamento: |
30/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF ELETRODO CROMONIQUEL, CHAPA, TUBO, OXIGENIO E ELETRODOS, RETROESCAVADEIRA 03, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1027 EM ANEXO |
3.077,50 |
3.077,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2015 |
REF ELETRODO CROMONIQUEL, CHAPA, TUBO, OXIGENIO E ELETRODOS, REF ELETRODO CROMONIQUEL, CHAPA, TUBO, OXIGENIO E ELETRODOS, RETROESCAVADEIRA 03, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1027 EM ANEXO |
3.077,50 |
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04/08/2015 |
REF MATERIAL CONSERTO RETROESCAVADEIRA 03, CFE NF 8568807 |
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3.077,50 |
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13/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2015
SADI LOPES - 850 |
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3.077,50 |
TOTAL |
3.077,50 |
3.077,50 |
3.077,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.