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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2848 Data de lançamento: 31/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
54.00 REF DIESEL S-10, DUCATO IVJ5195, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1047 EM ANEXO 2,96 159,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2015 REF DIESEL S-10, DUCATO IVJ5195, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1047 EM ANEXO 159,84
07/08/2015 REF COMBUSTIVE DUCATO IVJ5195, CFE NF 87833 159,84
16/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 159,84
TOTAL 159,84 159,84 159,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.