Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ANGRIELE BATISTA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2874 |
Data de lançamento: |
03/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS, NA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, REF MES JULHO 2015 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2015 |
REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS, NA ESCOLA JOSE RODRIGUES REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS, NA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, REF MES JULHO 2015 |
500,00 |
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04/08/2015 |
REF AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS, NA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO, MES 07/2015 |
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500,00 |
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10/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.