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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2878 Data de lançamento: 03/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
85.00 REF DIESEL S-10, ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1061 EM ANEXO 2,96 251,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2015 REF DIESEL S-10, ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA REF DIESEL S-10, ONIBUS AMARELO 02 IVT1535, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1061 EM ANEXO 251,60
14/08/2015 REF COMBUSTIVEL ONIBUS AMARELO 02, CFE NF 87959 251,60
14/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 251,60
TOTAL 251,60 251,60 251,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.