Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALINE FRANCIELE MORIGI 00735933030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2892 |
Data de lançamento: |
04/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF AULAS DE ARTES E MUSICA, MES JULHO 2015 |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2015 |
REF AULAS DE ARTES E MUSICA, MES JULHO 2015 |
1.200,00 |
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07/08/2015 |
REF AULAS DE ARTES E MUSICA, MES JULHO 2015, CFE NF 8616968 |
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1.200,00 |
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10/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.