Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2915 |
Data de lançamento: |
06/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PINO DE CNETRO, MANGUEIRA CUICA FREIO, ABRACADEIRA E CINTA PLASTICA, ONIBUS AMARELO 01 IUO8356, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1076 EM ANEXO |
70,45 |
70,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2015 |
REF PINO DE CNETRO, MANGUEIRA CUICA FREIO, ABRACADEIRA E CINTA PLASTICA, ONIBUS AMARELO 01 IUO8356, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1076 REF PINO DE CNETRO, MANGUEIRA CUICA FREIO, ABRACADEIRA E CINTA PLASTICA, ONIBUS AMARELO 01 IUO8356, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1076 EM ANEXO |
70,45 |
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31/08/2015 |
REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS AMARELO 01, CFE NF 6035 |
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70,45 |
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17/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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70,45 |
TOTAL |
70,45 |
70,45 |
70,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.