Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
Número do empenho: | 2936 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF TESOURA, FITA ADESIVA, PAPEL CONTACT, COLA BASTAO, LAPIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1092 EM ANEXO | 32,10 | 32,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/08/2015 | REF TESOURA, FITA ADESIVA, PAPEL CONTACT, COLA BASTAO, LAPIS, REF TESOURA, FITA ADESIVA, PAPEL CONTACT, COLA BASTAO, LAPIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1092 EM ANEXO | 32,10 | ||
14/08/2015 | REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 5520 | 32,10 | ||
13/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 32,10 | ||
TOTAL | 32,10 | 32,10 | 32,10 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |