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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2945 Data de lançamento: 10/08/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSERTO PNEU ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1101 EM ANEXO 34,50 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2015 REF CONSERTO PNEU ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1101 REF CONSERTO PNEU ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1101 EM ANEXO 34,50
24/08/2015 REF CONSERTO PNEU ONIBUS GRANDE, CFE NF 207 34,50
13/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 34,50
TOTAL 34,50 34,50 34,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.