Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
Número do empenho: | 2967 | Data de lançamento: | 12/08/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
Função: | AGRICULTURA | ||||
Subfunção: | Extensão Rural | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF PLANETARIA, JG ESCOVA, SUPORTE ESCOVA, AUTOMATICO, INDUZIDO, JG BOBINA, TRATOR TL85, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1117 EM ANEXO | 1.025,00 | 1.025,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/08/2015 | REF PLANETARIA, JG ESCOVA, SUPORTE ESCOVA, AUTOMATICO, INDUZIDO, REF PLANETARIA, JG ESCOVA, SUPORTE ESCOVA, AUTOMATICO, INDUZIDO, JG BOBINA, TRATOR TL85, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1117 EM ANEXO | 1.025,00 | ||
17/08/2015 | MATERIAL AUTOELETRICA | 1.025,00 | ||
10/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.025,00 | ||
TOTAL | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |