| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 2991 | Data de lançamento: | 12/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA 180323, MES 08/2015, 3393 1138 | 239,11 | 239,11 |
| 1.00 | REF FATURA 180323, MES 08/2015, 3393 1138 REF FATURA 185899, MES 08/2015, 3393 8041 | 79,72 | 79,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2015 | REF FATURA 180323, MES 08/2015, 3393 1138 REF FATURA 180323, MES 08/2015, 3393 1138 REF FATURA 185899, MES 08/2015, 3393 8041 | 318,83 | ||
| 17/08/2015 | LIGAÇÕES TELEFONICAS | 318,83 | ||
| 21/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 318,83 | ||
| TOTAL | 318,83 | 318,83 | 318,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||