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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2999 Data de lançamento: 13/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
37.00 REF GASOLINA COMUM SPACEFOX, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1133 EM ANEXO 3,27 120,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2015 REF GASOLINA COMUM SPACEFOX, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1133 EM REF GASOLINA COMUM SPACEFOX, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1133 EM ANEXO 120,99
17/12/2015 REF GASOLINA COMUM SPACEFOX, CFE ORDEM D COMPRA N º1133 EM ANEXO 120,99
17/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 120,99
TOTAL 120,99 120,99 120,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.