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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3003 Data de lançamento: 13/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LAMPADA 59W, PICARETA CABO, CAPA CHUVA, ESPAÇADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1137 EM ANEXO 257,70 257,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2015 REF LAMPADA 59W, PICARETA CABO, CAPA CHUVA, ESPAÇADOR, CFE ORDEM REF LAMPADA 59W, PICARETA CABO, CAPA CHUVA, ESPAÇADOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1137 EM ANEXO 257,70
17/08/2015 MATERIAL CONSERVAÇÃO 257,70
13/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 257,70
TOTAL 257,70 257,70 257,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.