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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3032 Data de lançamento: 17/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF GRAXEIRA, KIT ESTABILIZADOR DIANT, MOLAS, SUPORTE MOLA, ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1160 EM ANEXO 1.444,50 1.444,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2015 REF GRAXEIRA, KIT ESTABILIZADOR DIANT, MOLAS, SUPORTE MOLA, REF GRAXEIRA, KIT ESTABILIZADOR DIANT, MOLAS, SUPORTE MOLA, ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1160 EM ANEXO 1.444,50
24/08/2015 REF PEÇAS CONSERTO ONIBUS GRANDE, CFE NF 6051 E 6052 1.444,50
18/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.444,50
TOTAL 1.444,50 1.444,50 1.444,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.