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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3049 Data de lançamento: 18/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FLEXIVEL CUICA, EMENDA, PARAFUSO E PORCA, MICRO 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1170 EM ANEXO 68,45 68,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2015 REF FLEXIVEL CUICA, EMENDA, PARAFUSO E PORCA, MICRO 02, CFE REF FLEXIVEL CUICA, EMENDA, PARAFUSO E PORCA, MICRO 02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1170 EM ANEXO 68,45
24/08/2015 REF PEÇAS CONSERTO MICRO 02, CFE NF 6059 68,45
17/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 68,45
TOTAL 68,45 68,45 68,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.