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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3075 Data de lançamento: 20/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF RECEITUARIO SIMPLES E ATESTADOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1186 EM ANEXO 489,00 489,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2015 REF RECEITUARIO SIMPLES E ATESTADOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1186 REF RECEITUARIO SIMPLES E ATESTADOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1186 EM ANEXO 489,00
24/08/2015 REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 16463 489,00
10/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 489,00
TOTAL 489,00 489,00 489,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.