Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: KAIQUE MARTINS KERBER -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3082 |
Data de lançamento: |
21/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF ALMOÇOS PERIODO DE RECAPEMANENTO ASFALTICO VRS 854, CFE MEMORANDO EM ANEXO |
111,00 |
111,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2015 |
REF ALMOÇOS PERIODO DE RECAPEMANENTO ASFALTICO VRS 854, CFE REF ALMOÇOS PERIODO DE RECAPEMANENTO ASFALTICO VRS 854, CFE MEMORANDO EM ANEXO |
111,00 |
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31/08/2015 |
REF ALMOÇOS PERIODOS RECAPEAMENTO ASFALTICO VRS854, CFE NF 15577 |
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111,00 |
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07/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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111,00 |
TOTAL |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.