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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3253 Data de lançamento: 28/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, LAR TRANSITORIO, FRALDA,E AMACIANTE, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DESINFETANTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1220 EM ANEXO 390,32 390,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2015 REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, LAR TRANSITORIO, FRALDA,E AMACIANTE, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DESINFETANTE, CFE ORDEM REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, LAR TRANSITORIO, FRALDA,E AMACIANTE, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DESINFETANTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1220 EM ANEXO 390,32
31/08/2015 REF MATERIAL DE LIMPEZA FAMILIA ACOLHEDORA, CFE NF 2131 390,32
10/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 390,32
TOTAL 390,32 390,32 390,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.