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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3256 Data de lançamento: 28/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: FNAS PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF COPOS, PRATOS, GARFOS, COLHERES, SACOS DE LIXO, PAPEL TOALHA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1223 EM ANEXO 154,74 154,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2015 REF COPOS, PRATOS, GARFOS, COLHERES, SACOS DE LIXO, PAPEL TOALHA REF COPOS, PRATOS, GARFOS, COLHERES, SACOS DE LIXO, PAPEL TOALHA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1223 EM ANEXO 154,74
31/08/2015 REF MATERIAL CONSUMO, CFE NF 2133 154,74
10/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 154,74
TOTAL 154,74 154,74 154,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.