Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO |
Número do empenho: | 3256 | Data de lançamento: | 28/08/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | FNAS PSB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF COPOS, PRATOS, GARFOS, COLHERES, SACOS DE LIXO, PAPEL TOALHA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1223 EM ANEXO | 154,74 | 154,74 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/08/2015 | REF COPOS, PRATOS, GARFOS, COLHERES, SACOS DE LIXO, PAPEL TOALHA REF COPOS, PRATOS, GARFOS, COLHERES, SACOS DE LIXO, PAPEL TOALHA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1223 EM ANEXO | 154,74 | ||
31/08/2015 | REF MATERIAL CONSUMO, CFE NF 2133 | 154,74 | ||
10/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 154,74 | ||
TOTAL | 154,74 | 154,74 | 154,74 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |