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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3260 Data de lançamento: 28/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
51.70 REF DIESEL S-10, DUCATO IVJ 5195, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1227 EM ANEXO 2,96 153,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2015 REF DIESEL S-10, DUCATO IVJ 5195, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1227 EM REF DIESEL S-10, DUCATO IVJ 5195, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1227 EM ANEXO 153,03
31/08/2015 REF COMBUSTIVEL DUCATO IVJ 5195, CFE NF 89433 153,03
17/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 153,03
TOTAL 153,03 153,03 153,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.