Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: S.O.S EXTINTORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3263 |
Data de lançamento: |
28/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MANUTENÇÃO EXTINTORES GINASIO SAO MIGUEL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1230 EM ANEXO |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2015 |
REF MANUTENÇÃO EXTINTORES GINASIO SAO MIGUEL, CFE ORDEM DE REF MANUTENÇÃO EXTINTORES GINASIO SAO MIGUEL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1230 EM ANEXO |
300,00 |
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31/08/2015 |
REF MANUTENÇÃO EXTINTORES, CFE NF1414 |
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300,00 |
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13/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.