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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: S.O.S EXTINTORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3263 Data de lançamento: 28/08/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MANUTENÇÃO EXTINTORES GINASIO SAO MIGUEL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1230 EM ANEXO 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2015 REF MANUTENÇÃO EXTINTORES GINASIO SAO MIGUEL, CFE ORDEM DE REF MANUTENÇÃO EXTINTORES GINASIO SAO MIGUEL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1230 EM ANEXO 300,00
31/08/2015 REF MANUTENÇÃO EXTINTORES, CFE NF1414 300,00
13/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.