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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: S.O.S EXTINTORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3268 Data de lançamento: 28/08/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MANUTENÇÃO EXTINTORES ESCOLAS ENSINO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1232 EM ANEXO 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2015 REF MANUTENÇÃO EXTINTORES ESCOLAS ENSINO INFANTIL, CFE ORDEM DE REF MANUTENÇÃO EXTINTORES ESCOLAS ENSINO INFANTIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1232 EM ANEXO 270,00
31/08/2015 REF MANUTENÇÃO EXTINTORES, CFE NF1404, 1406 E 1410 270,00
15/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.