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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 329 Data de lançamento: 28/01/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 96 EM ANEXO 616,00 616,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2015 REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 96 EM ANEXO 616,00
10/02/2015 REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 15845 616,00
18/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 616,00
TOTAL 616,00 616,00 616,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.