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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3341 Data de lançamento: 02/09/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: FNAS PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PAPEL A4, PAPEL CONTACT, PASTA SANFONADA, LIVERO ATA, CANETA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1264 EM ANEXO 739,80 739,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2015 REF PAPEL A4, PAPEL CONTACT, PASTA SANFONADA, LIVERO ATA, CANETA REF PAPEL A4, PAPEL CONTACT, PASTA SANFONADA, LIVERO ATA, CANETA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1264 EM ANEXO 739,80
09/09/2015 REF MATERIAL EXPEDIENTE, CFE NF 5530 739,80
05/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 739,80
TOTAL 739,80 739,80 739,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.