Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT - RD UNIFORMES E PUBLICIDADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3372 |
Data de lançamento: |
03/09/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1050.00 |
REF CALENDARIOS E AGENDA TELEFONICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1279 EM ANEXO |
3,45 |
3.622,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2015 |
REF CALENDARIOS E AGENDA TELEFONICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1279 REF CALENDARIOS E AGENDA TELEFONICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1279 EM ANEXO |
3.622,50 |
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09/09/2015 |
REF CALENDARIOS E AGENDAS TELEFONICAS, CFE NF 8913699 |
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3.622,50 |
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13/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3372/2015
ROBERTO CARLOS DADALT - RD UNIFORMES E PUBLICIDADE - 4722 |
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3.622,50 |
TOTAL |
3.622,50 |
3.622,50 |
3.622,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.