Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO B. TRAMONTINI - TNT SERIGRAFIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3373 |
Data de lançamento: |
03/09/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TFVS - Teto Financeiro em Vigilancia em Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
550.00 |
REF REGUA CAMPANHA DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1280 EM ANEXO |
1,19 |
654,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2015 |
REF REGUA CAMPANHA DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1280 EM ANEXO |
654,50 |
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29/09/2015 |
REF CAMPANHA DA DENGUE |
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654,50 |
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08/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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654,50 |
TOTAL |
654,50 |
654,50 |
654,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.