Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3389 |
Data de lançamento: |
04/09/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
49.01 |
REF DIESEL S-10, AMBULANCIA ITP6700, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1286 EM ANEXO |
2,96 |
145,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2015 |
REF DIESEL S-10, AMBULANCIA ITP6700, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1286 REF DIESEL S-10, AMBULANCIA ITP6700, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1286 EM ANEXO |
145,07 |
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09/09/2015 |
REF COMBUSTIVEL AMBULANCIA, CFE NF 89787 |
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145,07 |
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17/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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145,07 |
TOTAL |
145,07 |
145,07 |
145,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.