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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3403 Data de lançamento: 08/09/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.45.00.00.00 - Servicos de gas
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF RECARGA GAS ESCOLA ANTONIO MARQUETTI 60,00 120,00
1.00 REF RECARGA GAS ESCOLA ANTONIO MARQUETTI REF RECARGA GAS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2015 REF RECARGA GAS ESCOLA ANTONIO MARQUETTI REF RECARGA GAS ESCOLA ANTONIO MARQUETTI REF RECARGA GAS ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 180,00
11/09/2015 REF RECARGA GAS ESCOLAS ANTONIO MARQUETTI E SONHO DE CRIANÇA, CFE NF 258 E 259 180,00
23/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.