Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3411 |
Data de lançamento: |
08/09/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PALHETA PARA BRISA, FILTRO COMBUSTIVEL, REBITE POP, KOMBI INS3791, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1297 EM ANEXO |
119,90 |
119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2015 |
REF PALHETA PARA BRISA, FILTRO COMBUSTIVEL, REBITE POP, KOMBI REF PALHETA PARA BRISA, FILTRO COMBUSTIVEL, REBITE POP, KOMBI INS3791, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1297 EM ANEXO |
119,90 |
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11/09/2015 |
REF PEÇAS CONSERTO KOMBI INS3791, CFE NF 6070 |
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119,90 |
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17/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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119,90 |
TOTAL |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.