Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
Número do empenho: | 3458 | Data de lançamento: | 09/09/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF BOLACHA, PIPOCA, REQUEIJAO, LEITE, CHA, IOGURT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1335 EM ANEXO | 275,57 | 275,57 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/09/2015 | REF BOLACHA, PIPOCA, REQUEIJAO, LEITE, CHA, IOGURT, CFE ORDEM DE REF BOLACHA, PIPOCA, REQUEIJAO, LEITE, CHA, IOGURT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1335 EM ANEXO | 275,57 | ||
22/09/2015 | REF BOLACHA , PIPOCA REQUEIJAO, LEITE, CHA , IOGURT CFE ORDEM COMPRA Nº 1335 EM ANEXO | 275,57 | ||
22/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 275,57 | ||
TOTAL | 275,57 | 275,57 | 275,57 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |