Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
Número do empenho: | 3479 | Data de lançamento: | 10/09/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | TFVS - Teto Financeiro em Vigilancia em Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | TETO FINANC VIG SAUDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF PAPEL A4, CARTUCHOS, FITA LARGA, MARCA TEXTO, CALCULADORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1348 EM ANEXO | 460,48 | 460,48 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/09/2015 | REF PAPEL A4, CARTUCHOS, FITA LARGA, MARCA TEXTO, CALCULADORA, REF PAPEL A4, CARTUCHOS, FITA LARGA, MARCA TEXTO, CALCULADORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1348 EM ANEXO | 460,48 | ||
22/09/2015 | REF PAPEL A4, CARTUCHOS, FITA LARGA, MARCA TEXTO, CALCULADORA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1347 EM ANEXO | 460,48 | ||
22/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 460,48 | ||
TOTAL | 460,48 | 460,48 | 460,48 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |