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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 356 Data de lançamento: 30/01/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PAIF-PBF I Prot e Atend Integ Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: PBF I 2012

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 109 EM ANEXO 342,64 342,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2015 REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 109 EM ANEXO 342,64
06/02/2015 REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 176 342,64
26/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 342,64
27/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data -342,64
04/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 342,64
TOTAL 342,64 342,64 342,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.