Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
Número do empenho: | 3598 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF CANALETA, FIO DE 2X2,5, PLUG, LAMPADA E TE DE LUZ, REF SECRE TARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1420 | 69,90 | 69,90 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/09/2015 | REF CANALETA, FIO DE 2X2,5, PLUG, LAMPADA E TE DE LUZ, REF SECRE REF CANALETA, FIO DE 2X2,5, PLUG, LAMPADA E TE DE LUZ, REF SECRE TARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1420 | 69,90 | ||
06/10/2015 | material eletrico | 69,90 | ||
15/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 69,90 | ||
TOTAL | 69,90 | 69,90 | 69,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |