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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3600 Data de lançamento: 24/09/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 NERNIZ, SOLVENTE, FECHADURA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, KIT VAL VULA GÁS, TAMPA VASO 291,37 291,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2015 NERNIZ, SOLVENTE, FECHADURA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, KIT VAL NERNIZ, SOLVENTE, FECHADURA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, KIT VAL VULA GÁS, TAMPA VASO 291,37
06/10/2015 material manutenção predios 291,37
14/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 291,37
TOTAL 291,37 291,37 291,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.