Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3607 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONSERTO PNEU REF FIAT UNO E SPACE FOX, CFE ORDEM DE COMPRA N 1429 |
14,50 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2015 |
CONSERTO PNEU REF FIAT UNO E SPACE FOX, CFE ORDEM DE COMPRA CONSERTO PNEU REF FIAT UNO E SPACE FOX, CFE ORDEM DE COMPRA N 1429 |
29,00 |
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06/10/2015 |
conserto pneu |
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29,00 |
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11/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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29,00 |
TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.