Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3615 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CONSERTO PNEU REF COURIER |
14,50 |
58,00 |
1.00 |
CONSERTO PNEU REF COURIER CONSERTO PNEU REF KOMBI INS 3791 CFE ORDEM DE COMPRA N 1435 |
14,50 |
14,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2015 |
CONSERTO PNEU REF COURIER CONSERTO PNEU REF COURIER CONSERTO PNEU REF KOMBI INS 3791 CFE ORDEM DE COMPRA N 1435 |
72,50 |
|
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30/09/2015 |
REF CONSERTOS PNEUS |
|
72,50 |
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13/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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72,50 |
TOTAL |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.