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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 14:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3616 Data de lançamento: 24/09/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RECAPAGEM PNEU 215/75 R 17,5 REF MICRO FLU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1438 1.340,00 1.340,00
1.00 RECAPAGEM PNEU 215/75 R 17,5 REF MICRO FLU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1438 VALVULA MICRO 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1438 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2015 RECAPAGEM PNEU 215/75 R 17,5 REF MICRO FLU 5869, CFE ORDEM DE RECAPAGEM PNEU 215/75 R 17,5 REF MICRO FLU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1438 RECAPAGEM PNEU 215/75 R 17,5 REF MICRO FLU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1438 VALVULA MICRO 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1438 1.365,00
06/10/2015 recapagem pneus 1.365,00
11/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.365,00
TOTAL 1.365,00 1.365,00 1.365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.