Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
Número do empenho: | 3714 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CIMENTO, TIJOLO, AREIA, LAGE DE CONCRETO, CAL, E LONA PRETA, REF AUXILIO FUNERAL EDMUNDO LUCAS DOS SANTOS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1439 | 458,10 | 458,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/09/2015 | CIMENTO, TIJOLO, AREIA, LAGE DE CONCRETO, CAL, E LONA PRETA, REF AUXILIO FUNERAL EDMUNDO LUCAS DOS SANTOS, CFE ORDEM DE COMPRA CIMENTO, TIJOLO, AREIA, LAGE DE CONCRETO, CAL, E LONA PRETA, REF AUXILIO FUNERAL EDMUNDO LUCAS DOS SANTOS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1439 | 458,10 | ||
30/09/2015 | REF MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | 458,10 | ||
13/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 458,10 | ||
TOTAL | 458,10 | 458,10 | 458,10 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |